Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3120240489 SPN s.r.o. 16,60 s DPH 27.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 1024080764 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 05.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 242/00207 Eurotoner 121,69 s DPH 12.06.2024 28.06.2024
    Faktúra ODBBRO24070188 INTA s.r.o. 24,00 s DPH 02.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 9124006019 aSc 469,00 s DPH 26.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2408000311 AertEdu spol. s.r.o. 81,20 s DPH 22.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 8350490521 Telekom 146,94 s DPH 05.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 8747076124 SPP 2 308.00 s DPH 05.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 402273295 Slovenská pošta - preddavková faktúra 10,00 s DPH Včielka 9/2024-12025 31.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 1024060793 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 04.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 242/00208 Eurotoner 48,60 s DPH 12.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 82500194 NOMland s.r.o. 532,89 s DPH 28.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 272400438 VFA SK B2B SHOPTET 1 556,00 s DPH 24.06.2024 28.06.2024
    Faktúra ZŠ Faktury 04.2024 ZŠ s MŠ 6 301,19 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 82402801 NOMland s.r.o. 911,00 s DPH 29.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 8349316597 Telekom 19,99 s DPH 17.05.2024 31.05.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 06.2024 Školská jedáleň 5 208,74 s DPH 28.06.2024 28.06.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024 Školská jedáleň 6 407,60 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024 Školská jedáleň 7 804,35 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 242/00135 Eurotoner 68,02 s DPH 11.04.2024 30.04.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1447
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Lužianky
      • 037/7783443
      • 0911/041017 - riaditeľka školy
        0904/415017 - zástupkyňa školy
      • Sasinkova 1
        951 41 Lužianky
        Slovakia
      • 37866745
      • 2021674622
      • Mgr. Katarína Latečková
      • Mgr. Jana Oravcová
      • Mária Čurgaliová
      • 037/7783028
      • Mária Jančiková
      • 0910/776447
      • 037/778 35 62
    • Prihlásenie