Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1025020768 Osobný údaj s.r.o. 36,90 s DPH 03.02.2025 04.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 26851002 Lindstrom s.r.o. 44,06 s DPH 30.01.2025 04.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 70662851 Komenský s.r.o 19,47 s DPH 17.02.2025 25.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500079 Eurotoner 65,30 s DPH 07.02.2025 18.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500078 Eurotoner 95,88 s DPH 03.02.2025 18.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 250015 BIZNIS STAR s.r.o. 600,00 bez DPH 04.02.2025 11.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 8362965897 Telekom 20,49 s DPH 17.01.2025 28.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 8431951649 SPP 6 426,89 s DPH 17.01.2025 29.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 8362649547 Telekom 6,14 s DPH 10.01.2025 20.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2252200271 Ševt 10,05 s DPH 29.01.2025 28.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 242/00452 Eurotoner 38,86 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2525101325 RIGHT POWER, a.s 492,00 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2524100219 RIGHT POWER, a.s. 269,00 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2525102986 RIGHT POWER, a.s. 1 357.30 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 08.04.2025
    Faktúra 2424117835 RIGHT POWER s DPH 02.01.2025 03.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 1025010820 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 03.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 5/2025 Mgr. Zuzana Maláriková 150,00 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2635564 Lindstrom 58,61 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra ODBBRO24120219 INTA s.r.o. 36,00 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 242/00453 Eurotoner 60,23 s DPH 07.01.2025 13.01.2025 31.01.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1544
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Lužianky
      • 037/7783443
      • 0911/041017 - riaditeľka školy
        0904/415017 - zástupkyňa školy
      • Sasinkova 1
        951 41 Lužianky
        Slovakia
      • 37866745
      • 2021674622
      • Mgr. Katarína Latečková
      • Mgr. Jana Oravcová
      • Mária Čurgaliová
      • 037/7783028
      • Mária Jančiková
      • 0910/776447
      • 037/778 35 62
    • Prihlásenie