Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 242/00331 Eurotoner 245,48 s DPH 13.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 8356410360 Telekom 19,99 s DPH 17.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 8461054053 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 108,83 s DPH 13.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 248/24 Ing. Mária Kuťková ABC plus 435,12 s DPH 30.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 8356096184 Telekom 5,99 s DPH 10.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 3374141/1 SCONTO 179,00 s DPH 16.09.2024 30.09.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024 Školská jedáleň 3 143,23 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024 Školská jedáleň 4 560,37 s DPH 30.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 8461046731 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 115,43 s DPH 12.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 1551862386 Západoslovenská distribučná, a.s. 43,04 s DPH 05.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 8354333655 Telekom 5,99 s DPH 10.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 8737497591 SPP 2 308.00 s DPH 05.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2574295 Lindstrom 21,02 s DPH 19.07.2024 31.07.2024
    Faktúra OFs24084 HM Windows Nitra, s.r.o. 99,60 s DPH 17.09.2024 29.09.2023
    Faktúra 1024090765 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 04.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 2024010252 Raabe 45,16 s DPH 24.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 240119 BIZNIS STAR 600,00 s DPH 04.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 242/00369 Eurotoner 70,87 s DPH 18.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 242/00368 Eurotoner 57,89 s DPH 18.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 8358189542 Telekom 24,98 s DPH 17.10.2024 31.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1480
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Lužianky
      • 037/7783443
      • 0911/041017 - riaditeľka školy
        0904/415017 - zástupkyňa školy
      • Sasinkova 1
        951 41 Lužianky
        Slovakia
      • 37866745
      • 2021674622
      • Mgr. Katarína Latečková
      • Mgr. Jana Oravcová
      • Mária Čurgaliová
      • 037/7783028
      • Mária Jančiková
      • 0910/776447
      • 037/778 35 62
    • Prihlásenie