Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024 Školská jedáleň 7 804,35 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
    Zmluva 0000879/2024 Obec Lužianky 431,10 s DPH 22005372 21.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 240054 BIZNIS STAR 600,00 s DPH 06.05.2024 29.03.2024
    Faktúra 242/00173 Eurotoner 54,60 s DPH 17.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 22400635 RM Gastro - JAZ s.r.o. 190,00 s DPH 17.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 2424108037 RIGHT POWER, a.s.upomienka 510,47 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 202442579 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 39,95 s DPH 18.06.2024 31.05.2024
    Faktúra 8461023705 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277,03 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 192024 DUMO 60,00 s DPH 12.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 202462595 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 39,95 s DPH 15052024 31.05.2024
    Faktúra 192022 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o 179,30 s DPH 28.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 1590490738 Západoslovenská distribučná, a.s. 33,46 s DPH 06.05.2024 31.05.2024
    Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024 Školská jedáleň 6 407,60 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8718018191 SPP 2 308.00 s DPH 03.05.2024 31.05.2024
    Faktúra ODBBRO24040190 INTA s.r.o. 48,00 s DPH 03.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8348698877 Telekom 165,86 s DPH 03.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 1240593 MG Pracovná zdravotná služba 540,00 s DPH 24.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8412402160 Vema 78,00 s DPH 27.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 2553657 Lindstrom 54,86 s DPH 24.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8349316597 Telekom 19,99 s DPH 17.05.2024 31.05.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1316
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Lužianky
      • 037/7783443
      • 0911/041017 - riaditeľka školy
        0904/415017 - zástupkyňa školy
      • Sasinkova 1
        951 41 Lužianky
        Slovakia
      • 37866745
      • 2021674622
      • Mgr. Katarína Latečková
      • Mgr. Jana Oravcová
      • Mária Čurgaliová
      • 037/7783028
      • Mária Jančiková
      • 0910/776447
      • 037/778 35 62
    • Prihlásenie